职位描述
1、负责制定内审工作规划及落地执行,并负责相关审计流程的制定与更新;
2、制定审计工作方案,组织开展企业各分子公司财务收支、研发及采购管理、销售管理、供应链管理等业务的全面及专项审计工作;
3、出具审计报告,提出整改意见及监督审计结果整改的应用及落实;
4、制定企业各分子公司及业务单元监察模型并实施常规监察;
5、组织对舞弊案件进行调查,违规违纪事件的受理、调查、取证等工作;
6、执行反舞弊调查工作,对公司所有相关业务、人员及合作伙伴开展舞弊调查;
7、对企业收到的举报信息开展专项调查取证,打击违规违纪及舞弊行为;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕