职位描述
1、协助建立健全内部审计监察体系,不断优化完善审计监察工作策略和措施;
2、根据公司战略及业务发展,以风险为导向制定年度审计工作计划,组织实施常规审计、专项审计、经责审计等各类审计项目,并跟进监督审计结果整改落实;
3、组织实施舞弊风险的识别、评估、预防和控制以及对重点舞弊风险领域的监控立项监察、案件调查及问责处理;
4、负责集团廉洁文化建设、异常线索管理、廉政档案管理等工作;
5、关注贯彻执行上级重大经济方针政策、决策部署情况,公司治理和内部管控情况。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕