职位描述
1、在监察审计部部长的领导下,按照公司内部审计制度规定,执行年度、季度公司内部审计计划;
2 、配合部长开展对子公司或参股公司的内部审计工作;
3、配合部长对公司各部门经营活动和财务状况的真实性、正确性、安全性、流动性、合规合法性等进行审计,协助部长做好审计监察项目立项的准备工作,在每次内审前,负责编制详细具体的计划;
4、根据内部审计工作的需要,负责审计涉及事项的调查、取证、核实工作,并做好各类凭证、账表、决算等有关文件资料的审核和实物现场的勘察工作;对审计中发现的问题,客观公正地给予评价,并提出建设性的处理建议;
5、负责领导交办的公司经营项目的专项审计工作,如参与公司采购供应的专项审计、基本建设预决算等专项审计活动,控制经营风险,规范经营行为,并对经营活动中带有不良倾向性的问题,及时提出改进意见;
6、负责拟写审计监察报告,报监察审计部部长审核后上报;
7、配合部长完成公司及下属单位、部门主要负责人的离任经济责任审计工作;
8、配合外部审计机构进行必要的调查工作,办理经公司领导批准的其他审计事项;
9、协助部长指导、评价、检查公司各部门内控制度的建设及执行情况,参与建立和完善公司内控体系,督促相关部门或个人整改审计监察中发现的问题;
10、负责公司审计监察档案管理,确保审计档案的完整与安全;
11、完成领导交办的其它事项。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕