职位描述
岗位职责:
1、负责公司业务稽查,识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
2、根据集团发展战略要求,落实和执行集团内部审计工作规划,开展常规和专项审计工作;
3、对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改。
任职要求:
1、本科以上学历,拥有审计、会计、财经金融等专业或工作背景;
2、2年以上审计、内控、稽查、项目管理或企业内控相关工作经验,熟悉制造型企业内部流程者优先;
3、具备独立从事某项专项审计的能力,有较强的沟通能力、事中稽查能力、风险识别能力、发现问题能力,公平公正、无畏无惧、真实地反映情况,较强的原则性和责任心。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕