职位描述
岗位职责:
1、拟定和完善公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划;
2、对公司及子公司的日常重要业务活动进行事前、事中、事后审计,对公司及子公司的资金、财产的安全及完整进行审计和监督;
3、审计和监督与财务收支有关的经济活动、会计账务处理、成本核算等;审计财务预算的执行和决算情况;
4、审计和监督公司资产的使用、管理及保值、增值情况;
5、采购与付款、生产与存货、销售与收款、应付薪酬等各业务循环常规审计,内控审计、专项审计、离任和任期经济责任审计、以及与内部经营活动有关的各业务条线的管理审计。
岗位要求:
1、 本科或以上学历,财务管理、会计、 审计、管理学等财经管理专业;
2、5年及以上的内部审计项目工作经验,较扎实的财务和内控知识,熟悉制造业管理,有一定的抗压能力,能接受异地出差;
3、有大型企业、上市公司、制造业工作经验者,熟悉研产销,供应链及多元化运营管理经验优先;
4、具备开展内部控制、运营管理审计、6大业务循环审计、专项审计、审计调查等工作能力和经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕