职位描述
一、职位描述
1、 规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核;
2、负责梳理集团业务和财务流程,对集团及下属公司的内控状况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议,推动内控及风险管理体系的建立和完善;
3、建立与完善内审制度和流程,拟定审计计划,实施或复核审计程序;推进内控制度优化、建立;
4、定期进行内部审计,根据审计执行情况形成审计报告及管理建议书,对审计发现的整改情况进行跟进;
5、配合外部审计机构的审计工作;
6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
7、负责对所属各部门的人员管理及业务培训;
8、完成领导交办的其他工作。
二、任职资格:
1、统招本科及以上学历,财务管理、法律、审计等相关专业优先;
2、8年及以上内外部审计任职经验,具备上市公司内部审计经验,英语流利,可作为工作语言;
3、能够熟练应用ERP系统、各类财务及审计软件、Office等办公软件优先;
4、具有审计或财务相关资格证书;
5、可根据工作安排进行国内外出差。
三、职位福利:五险一金、绩效奖金、周末双休、上市公司
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕