1.5-1.8万
北京市门头沟区石龙工业区谭园路华悦大厦6-8层
岗位职责:
1、完善公司各业务中心内部控制体系,梳理相关业务风险及控制要求,建立、健全及优化内部控制相关流程文件,并执行后续的落地。
2、统筹及执行公司内部审计工作,对相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评估,检查内部控制体系的执行情况和有效性。
3、识别公司财务和运营等流程中的风险点,给予风险应对措施建议,及时反馈沟通重要事项及风险状况,按时核查风险控制的执行情况,即使纠正偏差。
4、负责审计过程中与公司各业务部门、外部审计等第三方机构的协调与沟通工作。
5、起草内部审计报告、管理建议书、审计分析报告等;督促跟踪审计结论、建议、整改措施及责任追溯的落实;形成内部风险管控闭环。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理等相关专业,统招大学本科及以上学历。
2、能够熟练应用ERP系统、各类财务及审计软件。熟知国家/地区财经法律、法规、政策,较好的内审相关理论知识和专业知识。
3、五年以上内外部审计任职工作经验,具备拟上市公司或上市公司内部审计经验。精通财务报表分析、成本控制、预算管理等。
4、具备良好的沟通能力、分析问题能力、职业判断能力及执行能力,能与各部门及第三方机构有效合作。
5、具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)证书、审计、会计类中级及以上职称者优先。
6、有头部会计事务所项目工作经验优先考虑,其中制造业/研发类企业项目经验佳。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕