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内控审计经理
2-2.5万
北京中海沃邦能源投资有限公司永和分公司
北京
3-5年
本科
04-29
工作地址

北京中海沃邦能源投资有限公司

职位描述
1 内控审计与合规性管理
组织开展公司内部控制审计,审查各项制度内容及逻辑关系,充分关注内控制度体系的完整性、合规性。
负责汇总内部控制审计中发现的问题,沟通完善建议,形成初步审计意见向分管领导汇报,审计意见确定后对内控制度的完整性、合理性及执行有效性进行最终评价。
组织配合公司委托第三方进行的内部控制审计,初步沟通确定审计提出的各项问题和建议,向分管领导汇报。
熟悉并关注公司经营的重要合规风险,在重要证照、手续等开展业务所必须的经营资质需办理、临期、过期等时点及时进行报告。
2 专项审计
根据董事会安排或董事临时提出审计要求,组织开展各类专项审计,包括但不限于:对外投资、提供担保、关联交易、募集资金使用等重大事项的专项审计;公司各内部机构、分子公司以及具有重大影响的参股公司的相关财务信息的专项审计;有关经济责任、投资项目、风险舞弊等事项的专项审计等。
在各专项审计项目中,按批准的审计计划和方案,对所承担的具体审计内容,按要求履行审计程序,收集审计证据,编制审计工作底稿,形成审计结论。
参与公司重大事件的审计、监察与处理,调查原因、还原事件真实经过,对影响合规性要求、存在风险及违纪等问题的,提出后续整改建议,存在管理责任或违纪行为的,提出相关责任人的处理建议。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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