一、主要岗位职责:
1.了解业务及其相关流程,参与完善内部控制制度和内部控制流程;
2.协助制定审计计划,根据审计计划,拟订具体审计程序,经批准后,组织执行;协助起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3.对审计过程中发现的问题及风险,及时汇报,并制作工作底稿和书面报告;
4.检查相关部门对审计意见、建议的落实和整改情况;
5.配合政府部门和公司聘请的外部审计机构的审计工作;
6.相关文件资料的整理归档工作等;
7.完成领导交办的其他工作。
二、主要任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理、法律等相关专业;
2.三年及以上同岗位工作经验;
3.熟悉国家、地方相关法律法规;
4.具有较强的工作保密意识、沟通协调能力和统筹组织能力;
5.中共党员优先。