5000-7000元
永业行评估咨询有限公司22楼
1. 学历要求:统招双一流本科及以上学历,财务、审计、企业管理等相关专业。
2. 工作经验:3-5年以上上市公司内控/合规管理经或知名会计师事务所上市公司审计经验。
3. 数据分析能力:熟练使用Excel、Power BI、Python等工具,能从海量数据中提炼关键信息。
4. 专业资质:熟悉审计、会计、财务管理等专业知识,持有注册会计师、会计师或审计师职称者优先。
5. 内控知识:了解企业内部控制理论与实践,掌握内部控制评价方法和技术。
6. 风险意识:具备数据敏感度和风险预警意识,能及时发现并初步评估经营管理中的异常情况。
7. 综合能力:逻辑思维、分析判断、解决问题能力强,有项目管理经验,主导过大型内控或合规项目。
8. 沟通能力:具备良好的沟通、表达和写作能力。
岗位职责:
1. 内控体系建设与优化:完善公司内部控制体系,更新制度、流程和标准,确保合规工作规范化、系统化。
2. 合规管理:制定合规管理和监督检查制度,监督公司运营符合法律法规及监管要求;处理合规审查、举报及违规事件调查。
3. 内部监督与检查:组织年度内部经营管理体检计划,实施审计项目,分析问题并提出整改建议,跟进整改落实情况。
4. 风险防控与管理:识别、评估企业内外部风险(如财务、经营、合规风险等),跟踪监控风险点,协助制定风险应对策略。
5. 团队建设:管理内部监督条线人员,指导培训;加强部门沟通协作,组织内控合规培训,提升全员风险意识。
6. 汇报与沟通:定期向管理层汇报内控合规状况及重大风险预警。
7. 其他任务:完成上级交办任务,协助董事会办公室处理公司治理等工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕