职位描述
岗位职责:
1、监督企业内部控制制度实施,评估合规性与有效性。
2、审查财务报表、会计凭证的真实性,查处舞弊行为。
3、跟踪投资立项、招采执行、生产成本、费用变动,分析材料采购性价比及库存周转率等。
4、处理公司投诉举报、参与侵权打假、窜货投诉等案件处理。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理类相关专业
2、至少3年以上审计工作经验,有陶瓷、建材或制造业审计经验者优先
3、持有会计师、审计师、CPA(注册会计师)或CIA(国际注册内部审计师)证书者优先
4、具备较强的沟通协调能力、逻辑分析能力和抗压能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕