岗位职责:
1、参与内部控制制度流程的制定与完善,协助改进和优化审计工作流程;
2、参与内部审计项目,负责部分块审计工作;
3、参与审计报告撰写,并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议;
4、协助沟通审计中发现的问题,跟进审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
5、协助对子公司内部控制情况进行监督和检查促进各子公司建立、健全内部控制;
6、具备一定的风险管理意识,能初步识别并评估经营风险、法务风险和财务风险;
7、领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、法律等相关专业;
2、3年以上相关工作经验或研究生学历,有劳务纠纷和相关民事诉讼经处理经验;
3、熟悉企业内部控制规范,掌握各项审计技术,具备审计职业敏感性,具备提出解决方案的能力;
4、良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力;
5、熟练使用计算机办公软件;
6、热爱内部审计职业,主动学习,积极上进能胜任出差。