岗位职责: 
  1、负责地区内公司审计工作。根据公司业务发展和风险状况,制定年度审计计划,明确审计重点和方向;。  
2、定期组织审计项目,确保审计计划的顺利实施,独立承担审计项目的汇总合并工作。  
3、识别公司经营管理风险,进行风险控制。  
4、保持与经营主管良好的沟通,与其讨论并起草管理建议书,并持续追踪相关问题整改。  
5、协助建立和完善公司审计、风险与内控体系,确保符合法律法规、集团和公司政策。 
   任职要求:  
1.本科及以上学历,审计、财务、经济管理等相关专业优先;  
2.至少3年以上审计或内控工作经验,有注册会计师证;  
3.熟悉国家相关政策、法规及公司内部管理制度;  
4.熟练使用Word、Execel、PPT等办公软件,具备一定的数据分析能力;  
5.具备将强的逻辑分析能力、文字表达能力、良好沟通及跨部门合作能力、抗压能力;  
6.严格遵守职业道德,具备较高的责任感和保密意识。