职位描述
一、岗位职责:
1.根据公司发展战略及治理要求,制定年度内部审计计划(含专项审计、常规审计、离任审计等),并组织实施;
2.领导内部审计部门开展财务审计、经营审计、合规审计、内控审计及专项审计(如舞弊审计、干部离任审计、项目审计等),评估业务流程有效性及风险控制水平;
3.设计审计方案与程序,指导审计项目组执行审计工作,监督审计过程质量,确保审计证据充分、审计结论客观;
4.组织编制审计报告,总结审计发现,提出针对性改进建议,跟踪审计整改落实情况,推动问题闭环管理;
5.建立健全内部审计制度、流程及方法论体系,优化审计工具,提升审计工作标准化与专业化水平;
6.对接外部审计机构及内部相关部门(财务、法务、业务部门等),协调外部审计检查及审计差异沟通,确保审计工作协同高效;
7.评估公司风险管理体系有效性,识别关键风险领域,为管理层提供风险预警及应对策略建议;
8.负责内部审计部的建设与管理,提升团队整体专业能力与凝聚力;
9.完成上级领导交办的其他审计相关任务,完成上级领导交办的其他任务。
二、任职要求:
1.本科及以上统招学历,审计学、会计学、财务管理、法律、工商管理等相关专业,CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA等专业资格证书优先;
2.具备8年以上内部审计相关工作经历,其中5年以上大型企业(优先央国企、上市公司)内审团队管理经验,3年以上内审负责人或同等岗位经验,熟悉集团化企业管理模式;
3.具备较强的领导力、组织协调能力及团队管理能力,作风严谨、责任心强,拥有优秀的报告撰写能力、逻辑表达能力及跨部门沟通能力。
4.熟悉国家审计法规、会计准则、内控规范等,在财务审计、内控建设、风险管理领域有深入理解和丰富实操经验;
5.对风险敏感,具备出色的数据分析能力、逻辑思维能力及问题解决能力,熟练操作办公软件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕