职位描述
一、核心职责
体系搭建与监督
1制定并完善公司合规管理体系、内部审计制度及法务流程,监督执行情况
2组织年度审计计划编制与实施,协调跨部门资源推进工作
风险控制与审查
3对公司重大决策、合同、投资项目进行法律与审计双重审查,提出风险防范建议
4主导专项审计(如财务违规、并购重组等),出具审计报告并跟踪整改
团队管理与协调
5负责部门人员分工、绩效考核及专业培训,提升团队合规与审计能力
6对接外部审计机构、律所及监管部门,维护企业合法权益
案件与纠纷处理
7组织处理诉讼、仲裁案件,制定应对策略并协调资源
8对内部舞弊或违规行为开展调查,提出法律与纪律处理建议
二、任职要求
专业背景:法学、审计或财务相关专业本科及以上学历,持有律师资格证或注册会计师(CPA)优先
经验要求:5年以上法务或审计管理经验,熟悉企业合规与内控流程
能力要求:
精通《公司法》《审计法》等法律法规,具备风险预判能力
优秀的跨部门沟通能力及团队领导力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕