职位描述
岗位职责:
1.合规体系搭建
·建立公司内部资料管理规范(研发数据/财务票据/合同),确保双行业分类合规适配。
·定期修订制度漏洞
2.核心业务审计
·重点监控研发费用归集真实性(加计扣除依据)、采购发票“三流一致”(合成材料类目匹配)。
·审计关联交易(法定代表人关联企业)、政府补贴申领流程的合规性。
3.风险预警与整改
·执行月度资料抽查,识别高风险点。
·推动部门整改并验证闭环,维持公司“零风险”记录。
任职要求:
1.硬性条件
·审计/财务本科,持有初级审计师或会计职称(CIA/中级优先)。
·2年以上制造业或科技企业内审/风控经验。
2.核心能力
·精通研发企业审计要点(费用归集、补贴合规)。
·熟练使用审计工具(ACL/IDEA)、Excel数据透视分析。
3.特质要求
·构建“业务-财务-合规”三位一体防火墙,保障研发资产安全。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕