*岗位职责:
1.制定公司内部审计工作制度,编制公司月/年度内部审计工作计划。
2.关联交易:每月严格依据《内部审计工作执行办法》、《关联审计执行细则》排查各公司可能存在的关联交易风险,并提出解决办法及时上报;
3.投资:参与公司重大投资项目的数据收集,对投资方案进行财务预测、风险评估、效益分析,降低投资风险提高投资回报率;
4.中长期项目监管:每月根据中长期项目成本回收测算的时间节点跟踪每一个中长期项目成本回收情况,对存在的风险问题及时上报并持续跟踪直至成本回收完毕;
5.合规化经营:根据经审批通过的《审计工作计划》或项目公司业务/发展需要,严格遵循《内部审计工作暂行办法》、《财务审计执行细则》、《内部控制执行细则》进行内部审计,内部审计抽样、穿行测试等审计证据收集齐全、准确、恰当,并及时提交项目公司审计报告;对与公司经营活动有关的特定事项,进行专项审计;
6.科技项目:对集团相关商标注册、高企、知识产权等科技项目进度主动跟踪、问题和解决办法及时反馈并跟踪结果。
*岗位要求:
1.大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
2、1年以上财务审计工作经验或2年以上财务管理工作经验;
3.原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神。
*工作地点:郑州市经开区、航空港区
*薪酬福利:基本工资+全勤奖补+高额提成+绩效奖金+五险