职位描述
 岗位职责:
1、负责公司内控体系搭建,完善内控管理制度;促进现有业务流程的规范、优化和改进,以提升公司经营的效率和效果;
2、参与公司日常运营的风险评估;对于高风险领域进行定期检查和监控和跟踪评价工作;
3、根据审计方案,统筹团队开展内部审计,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,编制查核底稿(内部审计报告);向董事会的专门委员会提交公司的内审报告;
4、监控流程和控制的执行情况,对异常情况进行稽核、调查分析,编制查核底稿、稽核建议书,并推动落实整改;
5、对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况进行追踪。 
任职要求:
1、5年以上内控工作经验,本科及以上学历,有光伏行业或者工程项目内控经验优先;
2、有风险管理、内控/制度/流程体系建设的相关经验,熟悉一般业务流程风险,较强的风险识别能力;
3、熟悉财务系统软件(金蝶云星空优先),熟悉企业风险管理要求和国内外法律法规,如COSO等;
4、具有较好的文件编写能力与良好的跨部门沟通协调能力,以及较强的工作责任心和团队合作精神。
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕