入职公司:贤丰控股股份有限公司
 
 岗位职责
 负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则; 
负责组织推行所制定的制度,监督其执行情况; 
根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则; 
负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程。 
负责落实公司年度审计计划项目实施,监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性; 
控制、参股子公司总经理经济责任审计; 
募集资金专项审计参与、监督实施; 
负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计; 
根据人力部门委托,负责对责任人进行任期、离任经济责任审计; 
负责审查审计工作底稿,审计报告审定与定稿,定期或专题向领导报告工作;
 
 任职要求:
 熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计操作方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;精通国家财经法律法规和税收政策以及相关的账务处理方法;熟悉财务管理、企业融资和资本运作;具有较强的组织、计划、执行、控制、协调能力,善于与人沟通;具有较强的领导管理才能,具备团队协作精神;熟悉企业各项规章制度。具有良好的口头及书面表达能力。
 
 适应中长期出差需要