(一)岗位描述
1. 体系与制度建设:依据国家相关政策规范,负责建立并完善公司内控与审计体系,参与制定相关管理制度;结合业务发展动态,及时更新、优化内控流程及审计工作规范;
2. 内控评价与监督:组织开展公司及部门层面的内控自评价工作,独立出具评价报告;监督内控工作的实际执行情况,跟踪问题整改进度,确保内控有效落地;
3. 审计工作执行:负责制定年度审计工作计划,落实具体审计项目的全流程实施;同时承担外部审计机构的对接与配合工作,保障审计工作顺利推进;
4. 其他交办工作:积极完成上级领导交办的其他与审计、内控相关的临时性工作。
(二)任职资格
1. 学历与专业:专科及以上学历,审计、财会等相关专业;
2. 工作经验与技能:熟悉企业内控制度和流程,且具备工业企业内部审计工作经验;
3. 资质要求:持有审计、会计、经济等相关领域专业技术职称,或具备与岗位工作相关的职业资格证书;
4. 核心能力:具备较强的文字功底、逻辑思维能力、分析研究能力及学习能力,同时拥有良好的沟通协调与团队协作能力;
5. 职业素养:工作踏实严谨、认真细心,有高度的责任心和较强的抗压能力;
6. 其他条件:居住于贵阳、黔南地区者优先(工作地点为黔南州惠水县,本地居住可降低通勤成本,提升岗位响应效率)。
其他福利待遇
(一)年终奖;
(二)周末双休;
(三)按照国家规定享受相应节假日;
(四)住宿免费(花溪与惠水可选);
(五)餐饮福利(提供职工食堂);
(六)通勤班车;
(七)带薪年假;
(八)工会福利;
(九)职工体检;
(十)入职即缴纳五险一金。