职位描述
一、审计计划与实施
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制定审计计划
根据公司战略和年度目标,组织编制审计计划,明确审计范围、重点及时间安排,确保审计工作有序开展。
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执行审计程序
通过风险评估识别关键风险点,实施实质性程序(如账目核对、交易验证),并编制详细审计底稿,确保审计证据充分。
二、风险控制与合规监督
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风险识别与评估
分析企业潜在财务及运营风险,评估合规性,为审计策略提供依据,保障资金安全与资源合理配置。
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内部控制监督
检查被审计单位内部控制制度执行情况,提出改进建议,提升管理效能。
三、审计报告与整改跟踪
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编制审计报告
汇总审计结果,分析问题成因,提出审计建议,并依法向管理层或外部监管机构报告。
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督促整改落实
跟踪被审计单位对审计建议的整改情况,确保问题得到有效解决,提升治理水平。
四、资源协调与信息化支持
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跨部门协作
协调内外部资源,包括与外部审计机构合作、与下属单位沟通,保障审计工作顺利推进。
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信息化能力提升
运用数据分析工具(如SQL、Python)和财务软件,提高审计效率与精准度。
五、质量保障与持续改进
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遵循职业道德
保持独立客观,遵守保密规定,确保审计结果真实可靠。
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质量监控与创新
通过定期培训、流程优化提升审计质量,并探索审计方法与制度创新,适应企业发展需求。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕