岗位职责:
进行信息系统相关的审计项目与内部控制评价项目,实施审计工作和内控评价工作,开展数据核查或数据分析工作,出具审计报告,跟踪审计问题和内控缺陷整改落实情况等,以及领导交办的其他工作任务。
能力要求:
良好的发现与解决问题的能力;较强的沟通能力;良好的持续自主学习的能力;数据分析能力;较强的保密意识
资质要求:
本科及以上学历,财务类、审计类、应用统计类、金融类或者计算机相关专业者优先;
具备CISA、CIA、CISSP、或者CPA等相关专业资质者优先;
熟悉财务理论,熟练使用数据处理工具如Python、SQL 等优先
职位福利:五险一金、带薪年假、定期体检、员工旅游、周末双休、试用期全额、加班补助