岗位职责
1. 协助建立和完善公司内部审计体系与流程,重点嵌入费用管控节点,从制度层面为降本提效奠定基础。
2. 独立执行内部审计项目,在核查各项费用支出、采购销售、资产管理真实性与合规性的同时,深挖非必要费用漏洞,推动费用优化。
3. 全面掌握公司供产销各环节盈亏情况,精准定位成本偏高环节,为利润提升提供数据支撑。
4. 评估内部控制体系有效性,重点识别运营中的效益流失风险,并提出针对性改进建议以提升资源使用效率。
5. 完成上级交办的其他审计调查工作,优先聚焦费用优化专项审计,助力公司压缩无效支出、提高整体利润效益。
任职要求:
1、具备内部审计或会计师事务所审计工作经验者优先。
2、具备良好的分析判断能力、沟通能力和文字表达能力,原则性强。