岗位职责:
1、年度审计计划:
(1)参与年度廉洁工作计划的编制;
(2)参与审计部工作规划的拟定。
2、廉洁稽查工作:
(1)负责主办、协调、组织进行内部舞弊案件查处,根据举报和日常巡检,深度调查核定舞弊员工的违纪违法行为并对舞弊案件提出处理方案;针对外部侵害、内外勾结损害公司利益案件进行调查、追索、究责等诉讼相关工作;
(2)对公司进行廉洁自律教育宣传及培训,开展廉洁预防工作;
(3)对工作中发现的重大问题或无法处理的问题及时向审计总监汇报;
(4)强化和健全公司廉洁自律相关制度与保障机制,能够通过案件对公司运营中的舞弊等风险及时提出建议或规避方案,并协助方案的实施或整改落地;
(5)对重要岗位人员廉洁履职情况和对全体员工廉洁从业情况进行监督。
3、配合外部工作: 配合协调母公司、咨询机构开展工作,与公司内部人员协调沟通,确保目标达成。
4、对外投资公司监督:
(1)按照年度计划,主持对对外投资公司进行审计及廉洁稽查工作,确保公司对外投资公司的管理风险;
(2)应母公司要求,组织定期或不定期完成母公司对投资公司的廉洁宣传和案件稽核工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济侦查或相关专业;持有国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)、国际注册反舞弊师(CAP)、法律职业资格证(司法证)者优先;
2、8年以上大型企业审计、监察、合规工作经验;法律、审计、刑侦类专业优先考虑,有公检法、监察、纪委工作背景、有证券资质会计师事务所从业经验或上市公司大集团审计从业经验优先;
3、熟悉采购招投标、工程管理、销售等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节;熟悉大、中型企业集团的监督稽查工作运作规范和流程;具有较高的专业知识,熟悉国家经侦相关法规、程序和方法。