职位描述
岗位职责:
1.能够独立开展各项常规与专项审计,确保程序合规、证据充分;
2.识别、评估业务流程风险,测试内控有效性,提出改进建议;
3.参与投资项目尽职调查,独立进行风险识别与评估,为投资决策提供风控意见;
4.准确记录审计发现,撰写报告,并跟踪整改落实情况;
5.监督公司制度与流程的执行,确保符合内外部监管要求;
6.参与执行反舞弊、反欺诈等专项调查工作;
7.协助优化内部审计流程与风控体系。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务管理、审计、金融、风险管理相关专业,取得中级及以上会计或审计职称、国际注册内部审计师、注册会计师职业资格证者优先;
2.一年以上审计工作经验;
3.具备良好的沟通协调能力、语言和文字表达能力、审计逻辑思维能力以及执行力,严谨踏实、责任心强,熟悉审计工作流程、审计体系;
4.具有园区运营管理相关审计经验优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕