工作职责:
审计体系搭建与执行
制定公司年度审计计划,统筹内控审计、财务审计、合规审计及专项审计工作;
优化审计流程,完善企业风险管理及内部控制体系。业务审计与风险管控针对外贸业务(如进出口流程、外汇管理、关税政策等)及生产型业务(如成本核算、库存管理、生产流程等)开展专项审计,识别风险并提出改进建议;跟踪审计问题整改,确保风险闭环管理。
合规与制度监督
监督企业财务、业务活动符合国家法规及行业标准,重点关注外贸领域(如国际贸易法规、海关合规)及生产安全相关制度;定期评估公司制度有效性,推动制度优化落地。
团队管理与协作
领导审计团队完成审计项目,协调跨部门资源,推动审计结论落实;定期向高层汇报审计结果及风险预警。
专项任务支持
参与公司重大投资、并购项目的尽职调查及风险评估;
配合外部审计机构完成年度审计工作。
任职要求:学历与资质:本科及以上学历,持有CPA、CIA、ACCA等证书者优先;经验要求:3-5年审计经理工作经验,具备独立带队完成审计项目的能力;熟悉外贸企业(如进出口、跨境结算、供应链管理)及生产型企业(如制造业成本核算、生产流程优化)的审计重点;专业能力:精通企业内控、风险管理及审计方法论;熟悉国家财税法规、外贸政策及生产行业相关标准;软性要求:逻辑清晰,沟通协调能力强,能适应高频跨部门协作;具备高度的责任心及抗压能力。优先考虑:有外贸企业关务、外汇风险管理审计经验者;熟悉ERP系统(如SAP、Oracle)及数据分析工具(如SQL、Power BI);
工作地点:胶州 胶西街道 杜村
工作时间:8-17 双休
福利待遇:五险一金 年终奖 提供食宿 不定期团建 节日福利