职位描述
岗位职责:
1、负责完善公司内控体系,定期开展公司内控流程梳理、内控优化和评价等工作;
2、组织对各部门开展经营审计工作,包括财务审计、经济合同审计、内控流程审计、业务审计、反舞弊等各项审计工作,针对各项审计结果出具审计报告,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题及风险,提出行之有效的合理化建议并推动落地、闭环;
3、参与公司重大招投标工作,对合同条款和计价方式等进行审核和风险把控。
任职要求:
1、本科以上,985、211院校优先;
2、3年以上大型制造业审计相关工作经验;
3、有丰富的企业内控管理经验,熟识国家财经、税务、会计、审计法规;
4、思路明确、条理清晰、有较强的职业敏感性。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕