岗位职责:
1.负责检查财务、会计及经济活动的资料、文件和与审计事项有关的计算机管理信息系统及相关电子数据,负责财务数据的分析审计工作; 2.对与财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督,对审计项目的成本情况进行审核确认;
3.根据审计计划设定的审计项目,编制审计实施方案,并按照审计实施方案的具体要求实施审计;
4.根据部门工作安排实施财务审计、管理审计、专项审计等各类审计工作,能够独立完成审计工作底稿的编制和审查,组织编制《审计报告》; 5.对审计发现的问题落实整改情况进行核实确认。 6.对实施内部审计业务所获取的信息保密,未经批准不得擅自披露,更要严格保守被审计单位的商业机密;不得以牟取不正当利益等为目的违规使用所获取的信息;警惕非故意泄密的可能性;
7.服从公司临时工作安排,完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1.学历:本科及以上学历;
2.经历:从事审计、财务工作满3年以上,具备一定的财务管理工作经验,具备审计工作技能,能够独立开展审计工作。
3.年龄:45周岁以下;
4.具备财务、会计、审计等相关专业知识,能够理解和分析公司财务报表和审计报告。
5.通晓会计学、财务管理、经济法及税务法等有关知识,掌握项目管理、企业管理与公共关系等有关知识,熟悉财会有关法律法规;
6.熟练使用计算机办公软件、财务软件;清楚各科目账务处理关系。
7.具有中级会计师专业技术职务任职资格,具有高级会计师职称或者注册会计师专业技术职称优先;
8.工作严谨,恪守职业道德,做到诚实、守信、廉洁、正直。有较强的责任心,善于沟通,学习能力强,具有良好的服务意识和团队合作精神。