职位描述
岗位职责
1.负责对集团下属子公司的日常经营数据及财务数据进行深度分析,识别潜在风险与管理优化点;
2.定期前往下属单位开展审计调研工作,制定审计计划、执行审计程序,并出具专业审计报告;
3.基于审计结果,为集团管理层提供改进建议,推动企业管理水平提升,发挥内部审计在企业管理中的监督与支撑作用。
4.集团融资工作,整体统筹。
任职要求
1.学历背景:本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先;
2.职称资格:持有注册会计师(CPA)证书或高级审计师职称;
3.工作经验:
具备10年以上财务或审计相关工作经验;
其中需有5年以上大型会计师事务所工作经验或5年以上中型企业财务管理工作经验包括投融资,双经验优先考虑;
4.能力要求:具备扎实的财务专业知识、较强的数据分析能力与风险判断能力,沟通协调能力出色;
5.其他:能接受定期出差,条件优秀者,性别不限。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕