职位详情
内部审计师
1.2-1.5万·13薪
珠海锐翔智能科技股份有限公司
珠海
5-10年
本科
09-30
工作地址

锐翔研发大楼B栋

职位描述
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、持有CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)优先
3、在智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关行业的工作经验,深刻理解该行业的商业模式和运营特点
4、拥有6-8年以上企业内部审计工作经验
5、能够接受国内或可能的国外出差
具备技能:
1、深厚的审计及内控知识:熟悉内部控制框架、风险管理及内部审计准则
2、卓越的数据分析能力:能够熟练使用ERP软件查询所需要的数据并进行有效整理分析相关数据
3、敏锐的业务洞察力:不仅能发现财务问题,还能理解问题背后的业务动因
4、具有较强的逻辑思维与解决问题能力:能够从复杂的业务流、数据中梳理出清晰的逻辑线,抓住问题本质,并提出标本兼治的解决方案
5、具有较强的沟通协调能力
6、诚信与职业操守:坚持原则,客观公正,具备高度的保密意识
7、抗压能力与项目管理能力:能同时处理多个任务,在压力下保证工作质量,按时完成审计项目
8、不仅能关注制造业收入、成本,还能关注生产端、研发端、销售端、采购端存在的问题及风险
9、良好的写作能力:熟练掌握审计报告的写作
岗位职责:
一、审计业务执行与督导
1、全面审计规划:参与制定年度审计计划,重点关注与智能设备行业相关的研发、销售、采购、仓储、生产成本管理、数据安全合规等高风险领域
2、项目主导:独立负责或主导中型或大型的审计项目(如全盘流程审计、专项调查、合规审计、效益审计等),包括审计方案设计、现场执行、底稿复核、报告撰写及结果汇报
3、业审融合:深入理解智能设备的产品生命周期(从研发、试产、量产、退市)和供应链生态,使审计工作能切入业务核心,发现深层问题
4、舞弊调查:负责或参与对涉嫌舞弊、违规行为的专项调查,并形成专业调查报告
二、风险与控制体系建设:
1、风险评估:定期对公司关键业务流程进行风险评估,识别新的风险点,并更新风险数据库
2、内控优化:评价现有内部控制体系的有效性,针对发现的控制缺陷,提出切实可行的、符合业务实际的改进方案,并跟踪整改落实情况
3、合规监控:密切关注与公司业务相关的国内外行业相关的法律法规(如数据安全、个人信息保护、产品质量标准、出口管制等),确保审计活动覆盖相关合规要求。
三、团队管理与协作:
1、团队指导:可能负责指导1-2名审计专员,分配任务,提供专业指导,并对其工作成果进行质量把关
2、跨部门沟通:与业务部门(如销售、采购、生产、法务、财务、研发等)保持良好的沟通,宣贯内控理念,推动审计发现的有效整改
3、向上汇报:向审计经理等管理层清晰、简洁地汇报审计发现、风险状况及改进建议

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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