职位描述
岗位职责
1、制定年度审计计划,开展财务、运营、合规等专项审计;
2、独立完成审计项目,包括资料收集、风险分析、现场检查、底稿编制及报告撰写;
3、跟踪审计发现问题整改情况,确保闭环管理;
4、识别公司流程中的风险点,提出改进建议;评估公司内部控制有效性,完善内控体系;
5、检查公司政策、流程是否符合法律法规及行业标准;
6、与财务、业务等部门沟通,推动审计结果落地;协助外部审计机构工作。
任职要求
1、硕士及以上,审计、财务、会计、金融、法律等相关专业;
2、3-5年国有企业内部审计经验;
3、熟悉审计流程、会计准则及内控规范;
4、熟练使用Excel、审计软件(如ACL、TeamMate)、ERP系统;具备数据分析能力;
5、CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等优先;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕