岗位职责:
1、参与制定内部审计计划,协助完成年度审计、专项审计等项目,并出具审计报告;
2、收集和固定内部审计证据,编制内部审计底稿,形成审计报告初稿,并向领导汇报;
3、总结内部审计过程中发现的问题,及时与领导沟通,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实;
4、参与公司内部控制体系建设工作,协助各部门制定和完善内部控制制度和流程,高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系;
5、参与外部审计配合工作,提供所需审计资料;
6、负责内部审计资料的整理、归档和保管;
7、完成上级领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业优先;
2、3年以上内部审计或相关工作经验,熟悉企业会计准则和企业内部控制制度;
3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,执行力强,能承受较大工作压力;
4、熟悉财税法规、会计核算、审计程序和公司财务管理流程;
5、熟练使用办公软件,如Microsoft Office系列软件。