高级审计师
1.1-1.3万
北京 本科
北京丰台区西洪泰庄98号
1、负责设计、评估并持续优化公司及重要子公司的内部控制体系,确保其有效性、完整性;
2、编写和更新公司内部控制手册、流程与制度,并组织相关培训;
3、根据年度审计计划和审计委员会的要求,独立开展财务审计、运营审计、合规审计及专项审计;
4、针对审计发现,撰写内容详实、分析透彻、建议可行的审计报告,直接向管理层和审计委员会汇报;
5、跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,形成闭环管理;
6、协助建立公司层面的风险评估机制,定期识别、分析和评估公司面临的重大运营、财务及合规风险;
7、监控公司对法律法规、监管要求及内部政策的遵守情况。
1、本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法律等相关专业;
2、3年以上企业内部控制、审计或风险管理相关工作经验,有会计师事务所审计/咨询经验者优先;
3、精通企业内部控制框架和审计方法论,熟悉企业财务、运营及管理流程;
4、深刻理解新《公司法》及相关法律法规对公司治理和内部控制的要求;
5、具备出色的沟通协调能力、文字撰写能力和逻辑分析能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕