岗位职责
1.负责集团审计管理工作,协助建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系。
2.对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并将相关情况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险情况。
3.梳理公司制度和业务,保证制度、流程的合规性。
4.协助领导及同事对公司进行定期、不定期和专项内部审计,帮助发现问题、提升管理水平。
5.完成上级领导安排的其他工作。
任职要求
年龄:30岁以下
学历:本科及以上
经历:同岗位工作年限2年以上
基本要求 1.会计审计相关专业优先 2.具有2年以上审计、内控,有1年以上中大型企业审计管理相关工作经验或大型会计师事务所经验者优先; 3.能熟练开展风险评估和流程梳理、优化; 4.具有较强的协调、沟通能力以及良好的团队协作意识和学习能力、执行力强,具有较强的抗压能力; 5.具有较强的文字表达能力,熟悉公文写作;能熟练使用Word、Excel等办公软件;
退伍军人优先
工作时间:9:00-18:00 单休法休
薪资待遇:试用期4000 转正4500
免费午晚餐,员工宿舍,健身房,瑜伽室,台球厅,五险,年节福利,双渠道晋升机制等