8000-13000元
浮梁投资控股集团有限公司
1.财务审计
审查企业财务报表的真实性、准确性和完整性,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;对企业财务收支、资金管理、成本费用核算等财务活动进行审计,检查财务制度的执行情况;评估企业财务内部控制制度的有效性,发现潜在的财务风险和漏洞,并提出改进建议。
2.项目审计
参与企业重大项目的全过程跟踪审计,包括项目立项、预算编制、招投标、合同签订、项目实施、竣工验收等环节;审查项目资金的使用情况,确保专款专用,防止资金滥用和浪费;对项目的效益进行评估,总结项目管理经验教训,为今后的项目决策提供参考。
3.内部控制审计
审查企业内部管理制度和流程的健全性和有效性,包括财务管理、资产管理、人力资源管理、采购管理等方面;测试内部控制制度的执行情况,发现内部控制缺陷,提出整改措施和建议;协助企业建立健全内部控制体系,提高企业管理水平和风险防范能力。
4.审计报告与整改
编写审计报告,客观、准确地反映审计发现的问题和情况,提出合理的审计意见和建议;与被审计单位沟通审计结果,听取意见和解释,确保审计结论的公正性和合理性;跟踪审计整改情况,督促被审计单位落实整改措施,确保审计成果的有效运用。
5.其他工作
完成领导交办的其他审计相关工作任务;保守企业机密,维护企业利益。
岗位要求:
【学历要求】本科及以上学历
【专业要求】会计、审计、财务管理等相关专业
【知识要求】熟悉国家审计法规、财务会计制度和企业内部审计准则;熟练掌握审计方法和流程,具备较强的财务分析、数据分析和风险评估能力
【能力要求】能够独立带队,分配现场工作;具备良好的沟通协调能力和文字表达能力,能够独立撰写审计报告;熟练使用办公软件和审计软件。
【工作经验】具有1-3年或以上审计工作经验,有国企审计经验者优先。
【职称要求】中级审计职称优先
【其他要求】注册会计师优先;具备较强的责任心和原则性,严守审计职业道德和纪律;具有较强的团队合作精神,能够适应出差和高强度工作压力;具有较强的学习能力和创新精神,不断提升自身专业素养。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕