审计/内控检查工作:组织对经管集团及下属公司开展内控检查、不影响独立审计及调查,督导内控自查、组织自查自
纠,区域及经管集团安排的调查;响应区域、审计分部的人员调配需求,积极参与各项内控检查及常规审计工作。
• 整改闭环管理:督导复核风控、审计问题等问题整改及现场复核工作,处罚执行落实,确保审计/内控检查整改、督办
及自查自纠工作全面落实,推动审计结果在业务管理中的有效运用。
• 风控与廉洁文化建设:牵头推进经管集团风控体系与廉洁文化的落地实施,通过制度宣贯、案例警示等多样化方式,强
化全员风险防范意识与廉洁从业理念。
• 风险识别与评估:针对经管集团下属公司业务流程及外部环境变化,精准识别潜在风险点,识别制度漏洞或流程缺陷,
提出优化方案,推动制度更新与流程标准化,降低经营风险。
• 经管集团日常监督:对风控审计智能体及监督预警模型输出的异常数据开展全维度复核查验,确保数据真实性与风险识
别准确性。深化与上级单位协同联动,依托实时数据采集与智能分析平台,构建“数据实时采集-智能动态分析-异常精
准预警”的全链条审计体系,逐步推进经营集团业务的全量审计,实现日常监督全覆盖。
任职资格:
1.必须为重点一本及以上学历(硬性条件),相关专业优先。
2.具备扎实的基础知识,有相关证书和职称优先。
3.具备良好的沟通、协调、解决问题的能力,善于思考和分析问题。
4.对工作认真负责、注重细节,有较强的执行力和团队合作精神。