1-1.5万
中交一公局(海南)建设有限公司
1.协助上级领导拟订内部审计计划方案;
2.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;3.负责审计实施前的调查并出具调查报告,依据调查报告编制审计方案并组织实施;
4.负责审计证据的核查,保证审计证据的取得适当及合法,审计证据本身不存在瑕疵;
5.编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;
6.实施专项审计任务;
7.建立管理审计档案;
8.建立公司工程审计工作机制,参与制定公司工程审计制度和规则并监督执行;9.执行独立监控职责,执行风险评估,确定工程审计范围;
10.参与公司各项目部工程成本控制、工程项目招投标流程监督、工程项目预算和结算的审核,并参与工程项目的竣工决算审计;
11.对工程施工现场进行监督管理,对施工周期、施工质量、施工成本、施工安全等进行审计监察;
12.参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
13.针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提供处理意见和建议;
14.依据其应有的职业判断能力有权对审计项目的立项适时提出建议;
15.为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核,提供选择方案和相应法律依据,保障公司经营决策的安全性和合法性;
16.从法律层面协助完善公司的各项管理制度,在合法性的前提下,使公司权利最大化;
17.开展法律培训,针对不同部门人群进行相应的模块化法律培训,增强员工法律意识,丰富相关法律知识和实践技巧;
18.负责公司的应诉和诉讼事务;
19.根据监管规定和公司要求,协助上级持续完善集团公司业务风险管理相关制度、方案、流程、指标等;
20.对公司业务相关方案、限额指标、合同协议、运作管理等全流程进行风险审核与评估,独立发表审核意见及建议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕