一、任职资格
1.本科及以上,党员优先考虑;
2.财务、审计类专业;
3.中级审计、会计及以上职称,CPA证书优先;
4.熟悉掌握国家有关政策方针、国资监管政策及党内法规;
5.熟悉企业内部审计工作内容及流程操作程序,能够独立完成各类审计项目;
6.5年及以上大型企业内部审计或公司年报审计工作经验,有事务所/国企/上市公司工作经验优先;
7.高度的敬业精神和工作责任心,较强的计划组织能力、沟通协调能力、处理突发事件的能力。
二、岗位职责
1.根据集团公司战略目标梳理、编制审计计划及审计方案并推动落实;
2.梳理、编制集团公司审计制度、工作流程;
3.按照审计程序实施审计工作,落实审计方案检查审计证据,整理审计档案,在审计任务完成后及时归档保管、移交审计档案;
4.建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
6.开展集团公司各部门及所属企业的财务收支,财务预算执行情况和指标完成情况进行审计;
7.开展集团公司重大经营活动、重大项目及内部控制审计工作;
8.开展集团本部及下属企业中层及以上干部重要管理岗位人员进行任期、离任审计工作;
9.负责跟踪监控集团本部及下属企业财产和资金的使用情况,流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险必并提出改进意见;
10.协助上级单位(国资委、审计部门等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据;
11.负责对所属企业内部控制、内部审计、风险防控等工作开展业务指导。