岗位职责:
一、市场审计及市场交接:
1、基础资料以及审计参数确认
2、市场人员培训
3、终端赊欠数确认(对帐)
4、终端费用确认(核对费用)
5、审计结果的沟通
6、审计结论的判定
二、销售费用审计
1、两营销系销售费用审计的三级平衡确认
2、管理学分析
三、子公司效益审计:依据公司安排,实施审计工作,按时间进度出具内审报告
四、管理建议书:分析审计数据并撰写审计意见或建议书,组织相关人员进行审计汇报。
五、审计档案管理:
1、对审计档案进行分系、分区管理
2、负责做好有关审计报告及底稿的收集、整理、建档工作,并录入计算机
六、审计内部培训:组织内部人员学习
七、MBO表的管理:对本岗位MBO表内容进行评价
八、协助其他部门工作以及领导安排的临时性工作
任职资格:
1.大学专科以上学历或中级以上会计职称
2.1年以上会计(或审计)工作经验优先考虑
3.会计专业或审计专业
4.具备良好的职业道德、职业操守、团队观念、主动观念
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、节日福利、定期体检、培训深造