职位描述
岗位职责:
1. 负责组织四大制造基地及四大职能中心的年度预算、季度预测及滚动预测的编制、汇总与审核工作。
2. 确保预算目标与公司战略一致,并将目标合理分解至各业务单元。
3. 跟踪、监控预算执行情况,及时预警偏差,并分析根本原因。
4. 建立并维护标准成本体系,定期进行成本重估与更新。
5. 主导制造费用的分析与控制,识别并推动解决资源浪费问题。
6. 进行成本差异分析,并追溯至责任部门。
7. 定期为管理层提供经营分析报告,清晰呈现运营绩效、成本状况及预算执行情况。
8. 针对关键成本指标进行深度分析,揭示业务问题。
9. 与业务部门共同制定成本改善行动计划,并跟踪、推动计划的落地执行。
10. 参与降本增效项目,并对项目成果进行财务评估与量化。
11. 参与财务流程优化与信息化系统建设项目,提升数据自动化水平与工作效率。
岗位要求:
1. 具备财务、会计或相关专业本科及以上学历。
2. 具备5年以上财务预算、成本控制等相关工作经验。
3. 熟悉财务软件及ERP系统。
4. 具备出色的数据分析能力,能够独立完成复杂的财务分析报告。
5. 具备良好的沟通协调能力及团队合作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕