岗位职责:
1、编制年度审计实施方案,组织实施年度审计项目;
2、撰写审计底稿、审计报告,组织审计沟通会议;
3、督促审计问题点整改,出具审计问题整改报告;
4、协助实施内控管理,跟踪内控管理问题点改进改善;
5、组织年度内控评估活动,编写年度内控评估报告;
6、配合开展反舞弊相关工作,参与违规调查,出具调查报告;
7、参与重大项目招议标和各部门经济往来活动监督,提出合理化建议;
8、协助推进合规文化建设,组织实施相关培训;
9、制定本岗位KPI指标,合理安排直接下属的工作内容;
10、完成部门经理交办的其他临时工作任务。
任职要求:
1、会计、审计、工商管理或者具备企业内控管理知识体系的其他专业;
2、熟悉内部审计、内控管理、反舞弊工作流程;具备汇编审计报告、内控评估报告、调查报告的能力;
3、具备1-3年公司内部审计、内控管理实操工作经验;
4、熟悉制造型企业生产经营管理模式;
5、审计师或者内审员资格证书,条件优秀者可以放宽至无需资格证书。