职位描述
工作职责
1.熟悉公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2.制订并实施年度审计工作计划;
3.审计公司战略与计划执行,开展财务审计、风险审计、经济责任审计等专项审计;
4.配合国家审计机关和董事会对公司的审计工作;
5.完成公司领导交办的其他工作任务。
任职资格
1.年龄:35周岁及以下;
2.学历:硕士研究生及以上;
3.专业:0202应用经济学、0252应用统计、0253税务、1202工商管理学(财务管理、财务学、投资学、会计学、审计学、公司金融、公司治理)、1251工商管理、1253会计、1257审计等相关专业;
4.工作经历:具备2年及以上审计相关或会计师事务所工作经验;
5.优先政策:具备中级会计师、审计师及以上职称或拥有CPA/CIA证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕