职位描述
工作职责
1.对各部门拟定或修订的内控制度进行复核、修改,参与公司关键业务及管理流程的梳理、优化和更新;
2.参与复核、修改相关项目尽调报告、投资方案、立项议案等文件,提供修改意见,复核修改相关投资协议和决议文件,组织开展项目的专家评审工作;
3.参与在管项目的后续轮次融资、重大事项处置、项目退出、常规投后上会议案等事项处置涉及的文件撰写和复核,对已投项目进行监督管理及风险预警,撰写相关报告;
4.按照公司内部审计制度要求,协助部门负责人对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施监督、评价和建议,配合集团公司、外部审计机构对公司开展审计工作;
5.拟定、修改及复核相关业务合同。根据公司业务需求,审核修改对外函件、法律文书等,按照各部门需求,开展采购工作,按照《招标与采购管理办法》要求完成所有招投标资料整理、归档和保管;
6.结合实际业务需要,独立或邀请外部专家开展法律及合规方面的培训。搜集并建立股权投资、股权回购涉及的法律问题、典型案例库。
任职资格
1.年龄35周岁(含)及以下,硕士研究生及以上学历;
2.0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0301法学等相关专业;
3.具有央企、国企、律师事务所风控、法务相关岗位工作经历2年以上优先;
4.具备较强的综合协调能力,文字表达、写作能力;
5.做事有担当,具备良好的协调沟通和语言组织能力、团队合作意识强;
6.具有国有企业工作经验优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕