岗位职责:
1、负责集团内部审计工作,监督公司内控执行情况;
2、建立与完善公司内控制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系;
3、负责内部审计报告,并给予相关部门处理意见或改善建议。
任职资格:
1、本科学历,45岁以下,会计等相关专业;
2、5年以上规模化公司审计工作经验,有带领团队或独立开展审计工作经验;
3、具有集团型企业风险管理、内部控制体系建设经验;
4、有集团审计项目实施经验,能够从公司经营活动中洞察出经营管理问题并给出相应建议;
5、具有全面的审计专业知识,掌握全面的审计工作开展流程,熟悉审计相关法律法规。