岗位职责:
参与内控评价指标、模版的设计与优化工作;
根据年度内控工作规划,下发内控巡查作业通知;
根据年度内控工作规划,深度参与内控组的内控巡查作业工作;
编写内控巡查评价工作底稿,输出内控评价工作成果;
协助内控经理编制内控评价报告,并对报告事项出具独立评估意见;
参与内控报告事项(改善事项、异常事项)跟进及改善效果评估,出具改善报告;
协助内控经理完成内控重大异常事项(高风险、高频次、重大影响)报告;
组织、协调内控相关会议并进行会议记录,输出会议决议;
内控相关会议决议的执行、跟进与达成效果评估;
搜集、整理日常内控工作相关档案资料,并进行归集、整理、存档;
对内控相关制度、流程文件进行解读、优化或重建;
任职要求:
1年以上现代工业企业成本核算相关工作经验或1年以上审计、内控工作经验
具有较全面的会计、审计和内控理论知识,熟悉法律法规.
1.品德要求:良好的职业道德与素养;
2.专业学历:会计、审计相关专业,专科及以上,助理会计师;
3.职业技能:
(1)熟悉采购业务流程,熟练操作EXCEL、用友、金蝶等主流软件,有一定的文字书写功底,能独立编制内控作业底稿和内控评估报告;
(2)了解企业审计、内控、内审相关知识,熟悉各类内控评价方式及风险评估模型;
(3)有一定的组织协调能力,能协调评估方日常事务;
(4)廉洁奉公,坚持原则,在进行内控评价时能保持内控需要的独立性;
(5)工作细致,责任感强,良好的沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力(主动沟通和善于沟通很重要)。"
良好的职业道德与素养
助理会计师或初级审计师及以上职称