职位描述
工作职责:
1. 协助部门领导顺利开展内部审计工作。
2. 拟定、修改、完善和更新内部审计制度等并进行宣贯实施;制订并定期修改内部审计的标准程序和标准底稿。
3. 按计划实施审计工作,搜集审计证据、调查核实经济事项,完成审计工作底稿。
4. 对审计报告进行持续跟进,协助确定解决方案,检查整改情况。
5. 负责审计工作底稿及审计报告等档案资料的归集与保管工作。
6. 完成临时性审计项目和领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业,具有注册内审师、中级审计师等资历优先,有国企或上市公司审计经验优先。
2. 二年以上审计相关经验。
3. 具备较强的沟通能力、分析能力和团队协作精神。
4. 有扎实的审计专业知识、熟悉审计相关法律法规。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕