3-6万
四川省宜宾市叙州区高场镇高新大道168号
1. 审计体系建设与管理
Ø 设计、完善集团内部审计制度、流程及规范,建立标准化审计体系。
Ø 制定集团年度审计计划和专项审计方案,确保覆盖所有关键业务和风险点。
Ø 推动集团审计职能的数字化与信息化建设,提高审计效率与精度。
2. 内部审计执行与监督
Ø 组织开展集团各板块的定期审计、专项审计及风险评估。
Ø 对财务管理、合规运营、内部控制、项目投资及重大合同执行情况进行审查。
Ø 出具审计报告,提出改进建议,并跟踪整改落实情况。
3. 风险管理与内部控制
Ø 识别集团各业务板块的重大风险点,包括财务风险、合规风险、运营风险等。
Ø 评估集团内部控制有效性,提出优化建议,协助管理层建立风险防控机制。
Ø 参与集团重大决策、投资、并购项目的风险评估和内部控制审查。
4. 跨部门协调与咨询
Ø 与财务、法务、合规及业务部门保持密切协作,推动风险防控措施落地。
Ø 为集团高层提供审计发现、风险分析及决策支持建议。
Ø 协助集团应对外部审计、监管检查及合规审查。
5. 团队建设与管理
Ø 建设并管理集团内部审计团队,制定培训计划,提升团队专业能力。
Ø 建立绩效考核机制,确保审计团队高效执行审计任务。
岗位要求:
1. 学历与专业背景
本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济管理、法学等相关专业;持CPA、CIA或ACCA证书者优先。
2. 工作经验
Ø 10年以上审计、内部控制、风险管理等相关经验。
Ø 有四大从业经验,且具有大型集团或多板块企业审计管理经验者优先。
Ø 熟悉国内外审计准则、财务规范及内部控制制度。
3. 能力与素质
Ø 出色的风险识别、分析与控制能力,具备战略性思维。
Ø 优秀的沟通与协调能力,能在跨部门、跨区域环境中推动审计与风险管理工作。
Ø 高度的职业操守和独立判断力,具备敏锐的商业洞察力。
Ø 领导力强,能够建设高效专业的审计团队。
4. 语言能力
流利的中文书面与口头表达能力,英文良好者优先,可应对国际审计和跨境业务需求。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕