(全面负责公司审计,通过独立、客观的审计监督与评价,识别并防范公司经营管理、财务收支、内部控制等领域的风险,提升运营效率与管理规范性,为公司战略决策提供可靠的审计依据与改进建议。)
岗位职责:
1.完善公司内部审计管理制度、工作流程、操作规范及质量标准,建立健全覆盖全公司的审计监督体系。
2.结合公司年度经营计划,制定年度审计工作计划,定期向上级汇报审计计划执行情况、审计发现及整改进展。
3.独立牵头组织开展各类审计项目,包括但不限于:财务收支审计、经济效益审计、内部控制审计、专项审计。
4.负责审计项目的全流程管控。分析审计发现的问题,评估风险影响程度,提出具有针对性、可操作性的审计意见与改进建议,撰写高质量的审计报告,确保审计结论清晰、依据充分。
5.持续关注公司经营管理各环节的潜在风险,包括财务风险、运营风险、合规风险等,通过日常审计监督与专项检查,及时识别风险点。
6.与公司各部门保持密切沟通,协调审计工作开展过程中的各项事宜,争取被审计部门的理解与配合。
岗位要求
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业。
2.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师 / 会计师等专业资格证书者优先。
3. 5年及以上内部审计或外部审计工作经验,其中至少 2 年以上审计项目管理经验。具有大中型企业或同行业审计工作经验者优先;
4.精通国家审计法律法规、会计准则、财税政策及内部审计准则,具备审计专业知识与技能。
5.具备较强的风险识别、分析与评估能力,能够准确判断审计重点及风险点,并提出有效的应对措施。
6.有良好的沟通协调能力、书面及口头表达能力,能够清晰、准确地传达审计意见与建议。
7.能够承受一定的工作压力,适应阶段性出差需求。