岗位职责:
1、深入对接特定业务部门,理解其业务模式和预算需求,提供专业预算指导。
2、审核、分析各部门预算草案的合理性和可行性,提出优化建议。
3、建立和维护业务单元的财务预测模型(月度/季度滚动预测)。
4、进行深入的预算执行差异分析,挖掘差异原因,评估影响,向业务部门和管理层汇报。
5、参与设计和优化预算管理流程、模板和分析工具。
6、支持业务部门的绩效目标设定和考核(财务部分)。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、经济等相关专业。
2、3年以上预算编制、财务分析或FP&A相关工作经验。
3、精通Excel,具备较强的财务建模和分析能力。
4、熟悉全面预算管理流程和方法,了解业务运营逻辑。
5、优秀的沟通协调能力、逻辑思维能力和业务导向思维。
6、中级会计职称、CPA、CMA优先。
福利待遇:
1、入职即缴纳五险一金;
2、提供饭补+通勤补贴;
3、带薪假;
4、各种节假日礼品福利。