工作内容:
1、参与制订公司内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;
5、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;
6、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
任职资格:
1、企业财务内审相关工作经验或参加过事务所对企业的外部审计工作;
2、财务知识扎实,熟悉财务相关法律法规,并有实操经验;
3、有服装行业工作经验,了解生产各环节与财务的关联者优先;
4、较强的团队协作能力,适应能力强,不固执己见;
5、熟悉各种财务软件,并且有实际操作经验岗位职责